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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
內(nèi)部審計(jì)暨數(shù)字化時(shí)代的風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、合規(guī)、法務(wù)、一體化管理專題研修班
發(fā)布時(shí)間:2025-02-21 16:49:49
 
講師: 瀏覽次數(shù):12

課程描述INTRODUCTION

· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 其他人員· 財(cái)務(wù)總監(jiān)

培訓(xùn)講師:    課程價(jià)格:¥3280元/人    培訓(xùn)天數(shù):4天   

日程安排SCHEDULE

2025-03-18 廣州
2025-04-23 成都
2025-05-27 西安
2025-06-24 青島


課程大綱Syllabus

內(nèi)部審計(jì)的公開課

各有關(guān)企事業(yè)單位:
習(xí)總書記在二十屆*審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議上強(qiáng)調(diào)指出,做好新時(shí)代新征程審計(jì)工作,必須苦練內(nèi)功,堅(jiān)持依法審計(jì),做實(shí)研究型審計(jì),打造經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的“特種部隊(duì)”,更好發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用上聚焦發(fā)力,做到如臂使指、如影隨形、如雷貫耳。國有企業(yè)自2022年“合規(guī)管理強(qiáng)化年”以來,在合規(guī)管理方面取得了顯著成效,但也面臨一些不確定因素,合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識別與評價(jià)機(jī)制不健全 、合規(guī)審查機(jī)制尚未建立、合規(guī)問責(zé)處罰機(jī)制不完善、規(guī)管理評價(jià)機(jī)制不健全。
*國資委發(fā)布的《*企業(yè)合規(guī)管理辦法》、《企業(yè)合規(guī)管理體系指南》、《*企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、《企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系指南》等文件,要求建立“法務(wù)、合規(guī)、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)一體化管理平臺”,強(qiáng)調(diào)“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”,構(gòu)建全面、全員、全過程、全體系的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。實(shí)踐中,如何厘清法務(wù)、合規(guī)管理、內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理之間的內(nèi)在邏輯,以及如何有效整合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督資源,提升綜合防控能力,全面提升內(nèi)部審計(jì)人員和法務(wù)合規(guī)人員的業(yè)務(wù)水平、為此我院特舉辦內(nèi)部審計(jì)暨數(shù)字化時(shí)代的風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、合規(guī)、法務(wù)一體化管理專題研修班。希望各單位積極組織相關(guān)人員參加。
現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下: 

一、研修內(nèi)容
(一)內(nèi)部審計(jì)工作理論基礎(chǔ) 
1.內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的區(qū)別和聯(lián)系
2.內(nèi)部審計(jì)的職能與使命
3.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)與人員職能
4.用三種分類構(gòu)建內(nèi)部審計(jì)體系
5.內(nèi)部審計(jì)的5個(gè)階段的閉環(huán)管理
6.信息化在內(nèi)部審計(jì)中的應(yīng)用

(二)審計(jì)人員四能四會(huì)勝任力 
1、內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置原則
2、多層級內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的管理方式
3、審計(jì)人員四能四會(huì)勝任力 
1)遇事能干,內(nèi)部審計(jì)的方向選擇:審什么 
2)遇事能查,內(nèi)部審計(jì)操作實(shí)務(wù):怎么審 
3)開口能說,基于心理學(xué)的審計(jì)溝通方法論 
4)團(tuán)隊(duì)能帶,審計(jì)項(xiàng)目現(xiàn)場管理 
5)提筆能寫,審計(jì)報(bào)告及審計(jì)整改操作實(shí)務(wù)
討論:將內(nèi)部審計(jì)人員的績效與審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題和違規(guī)處罰掛鉤是創(chuàng)舉還是錯(cuò)誤?
討論:內(nèi)部審計(jì)人員被指咄咄逼人怎么辦?
討論:內(nèi)部審計(jì)怎樣才能成為領(lǐng)導(dǎo)的“貼心人”

  (三)內(nèi)部審計(jì)技術(shù)及方法落地 
1.選擇審計(jì)項(xiàng)目的2個(gè)方法:經(jīng)營估計(jì)法/風(fēng)險(xiǎn)排查法
2.審計(jì)取證的8個(gè)核心方法
3.審計(jì)發(fā)現(xiàn)、審計(jì)工作底稿及審計(jì)結(jié)論
4.審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容和格式及修訂及發(fā)送
5.審計(jì)報(bào)告的運(yùn)用及后續(xù)審計(jì)
討論:內(nèi)部審計(jì)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的稅務(wù)違規(guī)問題應(yīng)該如何上報(bào)?

(四)合規(guī)與合規(guī)管理
1.《*企業(yè)合規(guī)管理辦法》4大原則
2.《*企業(yè)合規(guī)管理辦法》5個(gè)關(guān)鍵,5個(gè)到位
3. 合規(guī)管理運(yùn)作機(jī)制
4. 合規(guī)管理的“三個(gè)三”

(五)數(shù)字化時(shí)代的風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、合規(guī)、法務(wù)一體化管理
1.風(fēng)控一體化管理的挑戰(zhàn)與機(jī)遇
2.識別合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)6大方法論
3.如何搭建“法律合規(guī)大風(fēng)控”管理體系及“風(fēng)控合法審一體化新機(jī)遇
4.內(nèi)控?cái)?shù)字化探針
5.內(nèi)控?cái)?shù)字化模型
6.內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)大屏化下的快速測試與預(yù)警
7.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對的4種主流方法 1)規(guī)避 2)轉(zhuǎn)移 3)減輕 4)接受
8.內(nèi)部審計(jì)3個(gè)組織
9.內(nèi)部審計(jì)的2個(gè)必行事項(xiàng) 

(六)合規(guī)管理的“一核心,三支柱,九要素”
1、一核心:道德與合規(guī)文化
2、三支柱:制度、人員、技術(shù)
3、九要素

(七)企業(yè)合規(guī)及相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)典型類型及案例(選講)

參培對象
各企事業(yè)單位主管領(lǐng)導(dǎo)、董(監(jiān))事辦公室、總法律顧問、法律事務(wù)部、法務(wù)審計(jì)部、審計(jì)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、企業(yè)管理部、合同管理部、合規(guī)管理部、法務(wù)/風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部、風(fēng)險(xiǎn)控制部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、綜合部等相關(guān)人員。

內(nèi)部審計(jì)的公開課


轉(zhuǎn)載:http://szsxbj.com/gkk_detail/318204.html

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    參加課程:內(nèi)部審計(jì)暨數(shù)字化時(shí)代的風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、合規(guī)、法務(wù)、一體化管理專題研修班

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開戶名:上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號:454 665 731 584
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