課程描述INTRODUCTION
· 財務總監(jiān)· 財務主管· 稅務經(jīng)理
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
建筑行業(yè)全稅種
【課程講師】
陳志堅:注冊稅務師,個人所得稅法修改征求意見專家、北京營改增工作領導小組成員,全國稅法知識競賽決賽出題專家,多家學校及機構(gòu)外聘專家,寫過專題*高層內(nèi)參,并在《涉外稅務》、《中國稅務報》等核心期刊/報紙發(fā)表多篇文章,擅長財稅培訓、企業(yè)內(nèi)訓、稅務咨詢、稅務籌劃、稅務制度建立及實務落地操作,主要研究個人所得稅、增值稅、所得稅等涉稅實務領域,曾為多家建筑企業(yè)提供專業(yè)的內(nèi)訓與咨詢服務,出版多本財稅類暢銷書籍,開展企業(yè)線下課培訓500余場次近10萬余人,所負責的講師團隊常年開展線上直播近200余場。
【課程對象】
各建筑施工企業(yè)的老板、財務總監(jiān)、稅務總監(jiān)、合同管理、法律部負責人、財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理、各會計師事務所、稅務師事務所、代理記賬公司、涉稅咨詢顧問公司的負責人及其工作人員。
【課程大綱】
一、新政策解析
1、大數(shù)據(jù)風險點
2、全電發(fā)票
3、留抵退稅政策
4、留抵退稅風險點
5、印花稅法實施關注點
6、小微企業(yè)的“應用”
7、其他*政策
二、建筑行業(yè)全稅種實務
1、增值稅納稅人類別
2、混合銷售/兼營如何應用
3、通殺的“甲供材”
4、材料進項如何抵扣
5、農(nóng)產(chǎn)品抵扣
6、個稅稅目
7、承包所得個稅
8、異地項目的個稅
9、跨區(qū)的企業(yè)所得稅
10、違約金/獎勵發(fā)票問題
11、稅前扣除問題
12、環(huán)保稅征收范圍
13、環(huán)保稅的計算
14、環(huán)保稅納稅義務發(fā)生時間
15、其他涉稅
三、建筑行業(yè)“潛規(guī)則”
1、建筑財稅人員常見風險
2、項目部稅務定位
3、掛靠流程圖
4、掛靠如何算“稅點”
5、掛靠管理費如何算
6、掛靠資金流安排
7、掛靠發(fā)票如何安排
8、如何取得掛靠發(fā)票
9、商混如何涉稅安排
10、與個人的打交道涉稅安排
11、以房抵債流程圖
12、以房抵債如何安排
13、特殊的以房抵債
14、第三方開票
15、第三方資金流
16、單位注銷沒取得票如何處理
17、材料供應商債務處理
18、如何應對上下游財稅起訴
19、合同審核哪些點
20、合同條款
21、異常發(fā)票如何應對
22、其他事項
四、財稅學習方法[非常重要]—現(xiàn)場分享(賣個關子)
建筑行業(yè)全稅種
轉(zhuǎn)載:http://szsxbj.com/gkk_detail/274223.html
已開課時間Have start time
- 陳老師