課程描述INTRODUCTION
上海稅收政策解析培訓
· 財務總監(jiān)· 財務主管· 財務經(jīng)理
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
上海稅收政策解析培訓
課程背景
據(jù)調(diào)查中國稅負痛苦指數(shù)排名世界第二,反思中國企業(yè),誰家不是千秋萬稅,想細稅長流。好的稅務籌劃又能為企業(yè)節(jié)省大量的稅收,甚至能為企業(yè)創(chuàng)造利潤。因此合理、有效的稅務籌劃無疑將在提高企業(yè)凈利潤方面助一臂之力。
中國稅法的這三年是變化*的三年,稅法的大范圍變化給企業(yè)的稅務管理帶來了許多不確定因素,增值稅征收范圍的擴大、營業(yè)稅的相應調(diào)減、企業(yè)所得稅,個人所得稅的改革、環(huán)境保護稅的征收、房地產(chǎn)稅的變革等等,都為企業(yè)的實際稅務操作帶來了沖擊和影響,如何在企業(yè)內(nèi)部建立有效的稅收籌劃機制就顯得尤為迫切與重要了。
課程幫助企業(yè)了解宏觀稅務環(huán)境,掌握*財稅政策,在當前會計準則和稅法政策的頻繁變動中,及時采取稅收籌劃與風險應對策略,助力企業(yè)健康發(fā)展。
課程特色
系統(tǒng)性:課程體系完整,內(nèi)容環(huán)環(huán)緊扣,課程設(shè)置結(jié)合中國企業(yè)現(xiàn)狀與特色。
實操性:內(nèi)容實用,案例豐富,貼近實戰(zhàn),配套稅務工具完善。
科學性:通過專題講解、互動討論、答疑解惑,使企業(yè)的有關(guān)人員更深入地掌握新政策,從而采取相應的應對措施,審視自身經(jīng)營的情況做好稅收籌劃。
課程收益
*政策:深度解析國家*財稅政策,打造靈活多樣的稅收籌劃平臺
稅務籌劃:全面理解新企業(yè)所得稅法,掌握增值稅及營業(yè)稅、轉(zhuǎn)讓定價等籌劃方法
整體策略:進行企業(yè)整體稅務籌劃,規(guī)避稅務風險
課程大綱:
第一講企業(yè)稅收籌劃基礎(chǔ)
1、企業(yè)稅收籌劃的本質(zhì)及精髓
2、業(yè)務流程與稅收籌劃
3、企業(yè)稅收籌劃的手段
4、企業(yè)涉稅業(yè)務處理能力的提高方法
第二講企業(yè)稅收籌劃技巧
1、稅收籌劃好方案的標準
2、構(gòu)建三大籌劃平臺
3、納稅籌劃的八大思路及案例
——如何在業(yè)務管理中讓稅收籌劃變得簡單、可操作
第三講*稅收政策解析及稅收籌劃
1、增值稅納稅義務發(fā)生時間的變化及對企業(yè)經(jīng)營的影響
2、各稅種銷售折扣與折讓的稅務處理新規(guī)及實際業(yè)務運用
3、增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、土地增值稅中關(guān)于發(fā)票的新規(guī)定
4、購銷合同與發(fā)票管理的實務
5、發(fā)票管理的新規(guī)定(新發(fā)票管理辦法)
6、增值稅轉(zhuǎn)型后銷售舊固定資產(chǎn)的業(yè)務的財務及稅務處理
7、混合銷售、兼營業(yè)務在稅務管理中的問題及對策
8、分包轉(zhuǎn)包業(yè)務中如何正確取得和使用憑證并規(guī)避重復納稅
9、企業(yè)建安業(yè)務中甲供材料的稅收處理
10、施工企業(yè)的營業(yè)稅是否必須代扣代繳
11、如何區(qū)分08年企業(yè)所得稅政策的法律效力
12、如何選擇新辦企業(yè)的所得稅管轄歸屬(國稅或地稅)
13、*二級分支機構(gòu)的認定及企業(yè)所得稅管理方法
14、企業(yè)所得稅收入確認條件及在具體工作中的運用
15、視同銷售業(yè)務的財務處理與稅務處理的區(qū)別及籌劃
16、政府補助收入的稅收處理
17、*股權(quán)投資所得與損失的稅務處理方法及籌劃方法
18、企業(yè)注銷應密切注意的六大問題
19、稅前扣除憑證的*規(guī)定
20、*工資扣除的要求與籌劃
21、捐贈的扣除方法及標準
22、差旅費的扣除方法及籌劃
23、廣告費、業(yè)務宣傳費的標準及稅收籌劃方法
24、會議費、業(yè)務招待費、董事會費的標準及稅收籌劃方法
25、*的財產(chǎn)損失的內(nèi)容、辦理程序及技巧籌劃
26、賠償款、補償款、違約金的稅務處理方式及列支憑證
27、傭金、手續(xù)費稅前列支*規(guī)定及技巧
28、開辦費的列支方法及企業(yè)籌建期間的業(yè)務招待費的稅務處理方法
29、如何界定公司固定資產(chǎn)標準
30、固定資產(chǎn)折舊及加速折舊的*規(guī)定
31、資產(chǎn)修理費的稅務處理方法
32、*關(guān)聯(lián)企業(yè)借款利息支出的稅前扣除辦法及技巧提示
33、*企業(yè)技術(shù)開發(fā)費用加計扣除的范圍及規(guī)定
34、已購置固定資產(chǎn)折舊年限調(diào)整的*規(guī)定
35、債務重組、股權(quán)收購、資產(chǎn)收購、合并、分立等業(yè)務的稅務處理方法及籌劃
36、評估增值與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅收處理規(guī)定
37、逾期三年的應付未付款稅務處理方法
38、公司車貼的個人所得稅管理方法
39、高級管理員工個人所得稅籌劃方法
40、工資、獎金發(fā)放方式及費用化、福利化的籌劃
41、企業(yè)三包費用的稅務處理技巧
42、房產(chǎn)稅、土地使用稅舊規(guī)新政及處理技巧
43、跨年度支付或預提的各項費用(以前年度的成本費用)
上海稅收政策解析培訓
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已開課時間Have start time
- 葉建平