課程描述INTRODUCTION
財稅管理培訓(xùn)
· 財務(wù)總監(jiān)· 財務(wù)主管· 財務(wù)經(jīng)理· 稅務(wù)經(jīng)理
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財稅管理培訓(xùn)
【學(xué)員收益】
1、了解我國現(xiàn)行稅收政策以及稅收管理制度;
2、了解發(fā)票在稅收管理和企業(yè)財務(wù)管理中的作用;
3、掌握主要稅種的征收范圍、稅率以及計算方法;
4、掌握視同銷售、混合銷售和兼營行為的區(qū)分和稅務(wù)處理;
5、掌握折扣銷售、銷售折扣、銷售折讓的處理方法
6、掌握國家*稅收優(yōu)惠政策和如何進行合理節(jié)稅的方法;
7、掌握主要稅種的納稅申報和注意事項。
【教學(xué)大綱】
第一講 我國稅收概況
1了解我國古代賦稅制度發(fā)展基本情況
2 理解從社會變革和政策路線理解稅收改革的意義;
3 重點掌握用稅制改革思路去理解國家稅收政策的學(xué)習(xí)方法
4 了解我國稅種分類和構(gòu)成,了解不同的稅款征收方式
5 掌握稅收保全和強制執(zhí)行的目的和區(qū)別,掌握滯納金的計算方法
6 理解發(fā)票在稅收管理和企業(yè)財務(wù)管理中的作用
7 掌握發(fā)票有效性和真?zhèn)蔚淖R別方法
第二講 增值稅
1了解增值稅的定義和分配方式,以及消費型增值稅的特點
2了解營改增后增值稅的征收范圍
3 掌握混合銷售和兼營行為的區(qū)分和稅務(wù)處理
4 重點掌握不同稅率和征收率下,應(yīng)納稅額和不含稅銷售額的計算方法
5 掌握折扣銷售、銷售折扣、銷售折讓的處理方法
6 了解出口退稅流程,掌握出口退稅依據(jù)以及計算方法
第三講 消費稅 營業(yè)稅 關(guān)稅
1了解消費稅的特點,理解消費稅的14個稅目征收特性
2了解消費稅的稅目稅率表,掌握消費稅的計算方法
3了解營業(yè)稅特點,掌握關(guān)稅的計算方法
3 理解關(guān)稅減免和懲罰性關(guān)稅的實施目的
第四講 行為稅
1 了解城建稅以及教育費附加的政策
2 掌握城建稅以及教育費附加的計算方法以及征收管理
3 了解印花稅的證收范圍、政策,掌握印花稅的計算方法
第五講 財產(chǎn)稅
1 了解房產(chǎn)稅的特點和征收范圍
2 理解房地產(chǎn)稅和房產(chǎn)稅的區(qū)別,掌握房產(chǎn)稅的計算方法
3 了解房產(chǎn)稅試點的進程
4 了解契稅的證收范圍
5 掌握契稅的計算方法和稅收優(yōu)惠
6 理解車船稅的征收范圍,掌握車船稅的計算方法
7 了解車輛購置稅的特點,掌握車輛購置稅的計算方法
第六講 企業(yè)所得稅
1了解企業(yè)所得稅的定義,掌握居民企業(yè)和非居民企業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn)
2 掌握小型微利企業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn),了解企業(yè)所得稅的稅率和適用范圍
3 掌握企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額的計算方法
4 了解企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額準(zhǔn)予扣除和不予扣除的項目
5 掌握企業(yè)所得稅應(yīng)納所得稅的計算方法
6 了解企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠政策
7 了解企業(yè)所得稅匯算清繳所需資料以及需要注意的問題
第七講 個人所得稅
1 掌握居民納稅人和非居民納稅人的判定,了解個人所得稅的征收范圍
2 掌握個人所得稅的七級超額累進稅率
3 掌握薪資所得應(yīng)納稅額的計算方法
4 掌握個人取得全年一次性獎金、勞務(wù)報酬、稿酬、偶然所得等各種情況下個稅的計算
5 了解個人所得稅的減免規(guī)定
6 了解自行申報的范圍和申報期限,以及代扣代繳的范圍和申報期限
財稅管理培訓(xùn)
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- 李廣